威高骨科2021年营收、净利润均上涨超20%,净资产收益率同比下滑23.
日前,威高骨科发布2021年财务报告财报显示,2021年,威高骨科营收21.54亿元,同比增长18.08%,归母净利润为6.9亿元,同比增长23.62%,扣非净利润为6.78亿元,同比增长25.79%
对于业绩增长的原因,威高骨科表示,主要因为公司加强销售渠道的拓展和二级医院开发,并加大线上,线下医学,学术,手术视频,专家演讲教育培训同时,公司持续加大研发投入,推动创新成果的有效转化
财报显示,2021年,销售费用7.47亿元,同比增长18.39%,销售费用率为34.7%,较去年增加0.1个百分点。威高骨科研发投入共计1.21亿元,同比增长47%,研发投入占营收的比例为5.63%,较去年增加1.11个百分点,
现金流方面,2021年,威高骨科经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元,同比增长22.38%投资活动产生的现金流量净额为—11.88亿元,去年同期为—4634.88万元,主要原因是其进行现金管理的投资筹资活动产生的现金流量净额为13.54亿元,去年同期为—8.08亿元,主要原因是上年同期支付股利,本期收到上市募集资金所致期末现金及现金等价物余额为25.55亿元,同比增长59.56%
研发方面也有新的进展截止报告期末,威高骨科拥有第I类产品备案凭证218项,第Ⅱ类医疗器械产品注册证11项,第Ⅲ类医疗器械产品注册证83项发明专利累计获得数为47个,新增2个实用新型专利累计217个,新增60个,外观设计专利获得数累计4个
在研项目方面,2021年,威高骨科共有八个在研项目其中,双涂层融合器等四个项目处于临床试验阶段,零切迹颈椎融合器等三个项目处于注册阶段骨小梁椎间融合器项目处于样品试制阶段
研发人数方面,2021年,威高骨科研发人员共计260人,较去年增加27人值得注意的是,从威高骨科研发人员学历结构上看,专科,高中及以下人员有130人,占比50%,本科以上人员共有130人,占比50%
不过,与营收,净利润均同比增长相比,2021年,威高骨科的毛利率为81.17%,较2020年下滑1.19个百分点对此,高骨科表示报告期内,公司毛利率保持较高水平未来,伴随着国家带量采购政策的实施,公司可能面临产品市场价格下降风险,进而导致毛利率下降,对公司未来盈利能力产生不利影响
此外,2021年,威高骨科净资产收益率有所下滑该指标是用来反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明投资带来的收益越高报告期内,威高骨科净资产收益率为19.76%,同比下滑23.35%
对此,威高骨科表示,本次发行完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,导致公司每股收益,净资产收益率等指标下降,投资者面临本公司首次公开发行并在上市后即期回报被摊薄的风险。对于此次集采,市场普遍认为头部企业企业最为受益。首先,头部企业有更强的技术优势和研发实力,从而保证更加可靠,稳定的产品质量;其次,头部企业有更为全面的产品布局,集采竞标策略也更加多元化;同时,头部企业的规模优势也会带来更具竞争力的成本优势。。
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